2月16日,集團審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開第四次會議。集團黨委書記、董事長、審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長瞿為民主持會議并講話。集團黨委副書記、審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長張靖,監(jiān)事會主席、審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長徐清出席會議。
會議傳達學(xué)習(xí)了全國審計工作會議精神及省委審計委員會會議精神,通報了省審計廳關(guān)于省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作專項檢查情況,總結(jié)了集團2022年度審計工作開展情況,并對2023年審計工作進行研究部署。
會議指出,與會人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央審計委工作會議和省審計委工作會議精神,聚焦主責(zé)主業(yè),強化穿透式審計,做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”,持續(xù)推進審計監(jiān)督體系和監(jiān)督能力現(xiàn)代化,以高質(zhì)量審計護航集團高質(zhì)量發(fā)展。會議要求,要深入落實好“三個區(qū)分開來”的要求,大力推進盡職指引及正負面清單的全面建立,積極倡導(dǎo)“為擔(dān)當(dāng)者擔(dān)當(dāng),為負責(zé)者負責(zé)”的鮮明導(dǎo)向,有效激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)潛能。
瞿為民強調(diào),內(nèi)部審計要發(fā)揮保障作用,當(dāng)好集團財產(chǎn)的“看門人”和經(jīng)濟安全的“守護者”。重點圍繞各單位貫徹執(zhí)行集團決策部署上存在的“不到位、不精細、不較真”等問題開展審計,著力做好問題發(fā)現(xiàn)、問題定性、合規(guī)賦能和鼓勵擔(dān)當(dāng)四個方面的工作。
集團審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室全體成員參加了會議。