5月18日,集團召開審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。集團黨委書記、董事長、審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長瞿為民主持會議并講話。集團審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加會議。
會議總結(jié)回顧了集團公司2020年度審計工作開展情況,對2021年審計工作進行研究部署。瞿為民指出,內(nèi)部審計是集團監(jiān)督體系的重要組成部分。近年來,集團審計部門積極擔(dān)當(dāng)、主動作為,在強化內(nèi)部控制、規(guī)范權(quán)力運行、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。要求繼續(xù)堅持目標(biāo)導(dǎo)向,高站位思考集團審計工作的目標(biāo)定位。重點關(guān)注審計報告的整改落實情況,助推集團內(nèi)部控制制度不斷健全完善。